内控审计报告模本.docVIP

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  • 2018-09-27 发布于天津
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内控审计报告模本.doc

Xx 股份公司 关于对本公司内部控制有效性的评价 - PAGE 21 - XX股份有限公司 关于本公司内部控制制度的评价说明 (截止 年 月 日) 公司概况 公司于____年__月__日经___________________以__________文批准设立或由________________公司改组而成。____年__月__日,经中国证券监督管理委员会以____________文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票并在 证券交易所上市交易。 ____年__月__日由____________工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》,注册号___________, 现法定代表人为__________。现公司注册资本为__________元(美元),业经___________会计师事务所验证并出具__________验资报告。 (如公司在当年度有配股、增发新股、转增股本、减资、合并、分立或其他股份增减变动情况,或者法定代表人变动、控股股东变动、主营业务范围变更、营业执照换发等情况,应在上段中说明) 公司经济性质______________,所属行业______________ 经营范围:主营:__________________________________

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