供应商审计跟批准标准管理规程.docVIP

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  • 2018-10-12 发布于湖北
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供应商审计跟批准标准管理规程

供应商审计和批准标准管理规程 SMP-QA-001-03 PAGE 9/13 重庆多普泰制药有限公司GMP文件 供应商审计与批准标准管理规程 文件编码:SMP-QA-001 版本:03 页码: PAGE 1/13 颁发部门:质管部 禁止复印 分发号: 分发范围 质管部 〔 〕 QA处 〔√〕 QC处 〔√〕 生技部 〔√〕 前处理车间 〔 〕 洁净区车间 〔 〕 外包装车间 〔 〕 设备处 〔 〕 采供处 〔√〕 人资部 〔 〕 综合管理部 〔 〕 财务部 〔 〕 注册部 〔 〕 营销中心 〔 〕 行政部 〔 〕 仓储处 〔√〕 审 批 表 起 草 审 核 审 核 批 准 部 门 姓 名 签 名 日 期 生效日期 供应商审计和批准标准管理规程 SMP-QA-001-03 PAGE 2/13 目 的 建立对供应商选择、审计、批准和变更的管理规程,确保所选择的物料供应商提供的物料能满足公司产品生产工艺要求及质量要求。 范 围 适用于公司生产用物料供应商选择、批准、审计、变更的管理。 责 任 质管部职责 QA处: 负责对所有生产用物料的供应商

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