18秋福师《审计学》在线作业二-1辅导资料.docxVIP

  • 3
  • 0
  • 约4.3千字
  • 约 9页
  • 2018-10-17 发布于湖北
  • 举报

18秋福师《审计学》在线作业二-1辅导资料.docx

18秋福师《审计学》在线作业二-1 1、A 2、B 3、D 4、A 5、B 一、单选题共20题,40分 1、在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是( ). A查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷 B了解被审计单位情况及其环境 C实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行 正确答案是:A 2、对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是( )。 A重新测试相关的内部控制 B抽查有关原始凭据,如销售合同、发票副本及发运凭证等 C实施实质性程序 D审查资产负债表日后的收款情况 正确答案是:B 3、逆

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档