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- 2018-10-17 发布于湖北
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18秋福师《审计学》在线作业二-1
1、A 2、B 3、D 4、A 5、B
一、单选题共20题,40分
1、在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是( ).
A查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷
B了解被审计单位情况及其环境
C实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计
D实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
正确答案是:A
2、对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是( )。
A重新测试相关的内部控制
B抽查有关原始凭据,如销售合同、发票副本及发运凭证等
C实施实质性程序
D审查资产负债表日后的收款情况
正确答案是:B
3、逆
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