办公室小金库自查自纠报告.docxVIP

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  • 2018-11-01 发布于贵州
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办公室小金库自查自纠报告

办公室小金库自查自纠报告   引导文:制度不健全,制约滞后,经常性监督检查不力,为私设“小金库”开了方便之门。下面是小编整理的有关办公室小金库自查自纠报告,供大家参考!   办公室小金库自查自纠报告一  根据《财务管理部在全辖20XX年“小金库”专项治理工作视频会议上的工作实施方案》的要求,办公室在*月*专门召开部门会议,将“小金库”专项治理的工作会议精神传达到了每一位员工,学习传达和贯彻落实中央、银监会、省行及支行相关文件精神,建立工作机制,成立检查小组组织自查自纠,做到不走过场、全面覆盖。现将自查结果报告如下:   一、我部未发生隐匿收入,不存在由隐匿收入产生的“小金库”。   二、我部作为支行后勤保障部门,涉及货物、工程、服务等各类费用支出,对大宗采购的项目严格按照《集中采购实施细则》执行,作为费用申请机构,我部严格按照省行、支行的规章制度和工作流程,严格遵守费用列支和事前审批制度。逐笔仔细了解费用产生的实际情况和具体用途,确保发票内容与实际支出内容相符,杜绝假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”。   三、根据省行、支行的要求,所有内部会议或培训尽量安排在行内或通过支行视频系统进行,如召开全行性会议或培训,而行内没有场地时,则按要求向省行提出在外租用场地召开内部会议的申请后,待省行批复后才进行列支。我部按要求在会议规格、规模方面尽量精简,减少相关费用开支。  

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