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公务支出审计报告.doc
公务支出审计报告
公务支出审计报告是怎么写的?下面是应届毕业生网为 大家推荐的审计报告
萧山区20XX年度公务支出公款消费专项审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定和省委办 公厅、省政府办公厅《关于建立健全公务支出公款消费审计 制度的意见》(浙委办发〔201X〕83号)精神,自2015年1 月29日起,萧山区审计局组织实施了 201X年度公务支出公 款消费专项审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及评价意见
本次纳入审计对象为74家一级预算单位、117家下属 单位,审计重点抽查了 24家一级预算单位。经审计,24家 单位2014年度出国(境)经费74.56万元、公务用车购置费 1053. 08万元、公务用车运行维护费1884.63万元、公务接 待费259.01万元、会议费134. 39万元、培训费361. 49万 元,与上年同口径相比,分别下降了 49. 91%、13. 81%、11. 29%、 71.76%、47. 85%和 41. 57%。
审计情况表明,2014年度区级机关各部门在区委、区 政府的领导下,认真贯彻落实中央“八项规定”、省委” 28 条办法”和“六项禁令”,公务支出公款消费日趋规范。
一是领导高度重视,建立公务支出公款消费管理机制。 区委区政府高度重视公务支出公款消费各项工作,成立了萧 山区实施中央“八项规定”执行情况督促检查工作机制,明 确了分工负责、情况收集、实地督查、协作会商、汇总报告、 情况通报、调查问责等七大工作机制;各单位按照区委、区 政府的统一部署和要求,将“三公”经费管理的各项职责分 解落实,责任到人,形成了上下联动、齐抓共管的良好局面。
二是制度日益完善,提升公务支出公款消费管理水平。 2014年区委区政府出台了《萧山区区级机关会议、活动和培 训管理规定》、《萧山区党政机关国内公务接待管理办法》等 制度,对会议、培训、公务接待、公务考察等事项作出了明 确规定,逐步建立完善了规范公务支出公款消费制度体系。
三是管控监督有力,公务支出公款消费制度执行到位。 财政部门强化了公务支出公款消费的管控力度,统一实行国 库集中支付制度、大力推行公务卡使用;区纪委监察局等相 关部门对“三公”经费情况也加大了明查暗访和查处问责 力度。
二、审计发现的主要问题
(一)部分政策执行尚有一定偏差。
部分单位对会议研讨、学习交流等差旅活动报销费用的
标准把握不准,公杂费、伙食补助费等存在可报销未报销情 况。
(二)公务支出公款消费管理不够规范。
一是部分支出手续不够规范。部分单位存在公务接待费
用报销缺少派出单位公函现象;部分单位接待费支出未附明 细清单;部分租车发票存在发票开具单位与收款人不一致、 时间不一致等情况。
二是部分费用支出存在超标准情况。部分单位存在会议 费支出超预算现象;有2家单位公务用车运行费超区财政核 定指标。
三是财务管理不够规范。部分单位存在费用支出未用公 务卡支付情况;部分单位存在专项经费及其他科目中列支公 务接待费情况。
(三)房产出租管理有待规范。
一是1家单位由于通惠路、火车南站改造等原因,截止 审计日尚未收缴房产出租租金557. 25万元。
二是1家下属单位2014年收取租金收入34. 69万元未 按照“收支两条线”规定上缴财政。
三、审计建议
审计从制度有待完善、单位内部控制有待加强等方面对 存在的问题进行了原因剖析,并提出了以下建议:
(一)加强监督问责。监察、财政、审计等部门要积极履 行监督职能,进一步建立健全联合督查、信息共享和传递预 警机制,注重把解决问题与建章立制有机结合起来,建立健
全“三公”经费管理长效机制。
(二)健全完善制度。财政等相关部门要进一步完善公务 支出相关管理制度,尽快出台车辆定点维修等管理办法;财 政局、机关事务局等管理部门要加强对行政事业单位办公用 房和经营性用房的管理,健全完善办公用房配置、维修等管 理和经营性用房出租管理等制度。
(三) 加强内部管理。各单位要及时修订完善公务支出管 理规定,严肃规章制度的执行,严格执行公务卡制度,确保 财政资金使用的安全和完整。
(四) 加强宣传培训。各相关部门要加强对“三公”经 费、会议费、培训费、资产管理等政策法规的宣传与培训工 作,单位主要领导也要加强对政策法规的学习,营造廉政勤 政氛围。
四、审计发现主要问题的整改情况
根据各单位在公务支出公款消费审计中发现的问题,萧 山区审计局向15家单位下发了审计整改意见函,目前,15 家单位均及时上报了整改报告,相关问题在区级层面及有关 单位得到了整改。
一是出台相关制度。2015年区委区政府办相继出台了 《关于加强区级机关事业单位经营用房管理工作的实施意 见》(萧委办〔2015) 5号)和《关于加强区级机关事业单位 办公用房统一管理工作的实
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