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- 2018-11-24 发布于福建
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浅述事业单位财务内部控制措施
浅述事业单位财务内部控制措施
摘 要:近年来,随着我国市场经济的深入发展和事业单位改革的推进,对事业单位的财务内部控制提出了更高的要求。文章分析了加强我国事业单位财务内部控制制度的重要性,论述了财务内部控制存在的主要问题,最后针对问题提出了具体解决措施。
关键词:事业单位;财务内部控制
中图分类号:F253.7 文献标识码:A
1 事业单位财务内部控制的重要性
1.1 保障国有资产安全性
在事业单位,由于没有其他企业单位的激烈竞争,人员的岗位都有编制限制,所以在财务部门不能像企业单位一样各负其职,在事业单位许多财务人员身兼数职,分工不明确,缺乏有效的监管,导致会计帐目不清,特别是固定资产方面,由于事业单位的特殊性,固定资产不属于个人所有,所以在固定资产的管理上存在着漏洞,财务帐面上无法反映出固定资产的真实情况,导致大量的国有资产流失严重。所以在事业单位内部,应建立起严格的财务管理制度,对国有资产实行有效的监管,避免国家财产损失,保证国有资产的安全。
1.2 提高了财务信息的质量
事业单位的财务管理制度一直缺乏完善的控制体系,所以在财务管理工作中,不能及时的规范潜在的财务风险,这在很大程度上严重限制了事业单位市场化体制改革的进行,所以通过完善事业单位财务的控制制度,能有效的对财务各部门实行监管,实现财务信息的真实有效性得到发挥
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