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- 2018-12-14 发布于浙江
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大型企业审计部操作流程及规范
审计手册 工作规范
审计报告工作规范
一. 审计报告
审计报告,是指审计人员根据有关要求和规范,在实施了必要的审计程序后出具的,
用于对被审计单位或项目的现状以及改进建议发表审计意见的书面文件。内部审计报告是
内部审计人员整个工作的反映,表明审计人员的意见和建议,也是审计人员与被审计单位
的一种交流,因此,编制审计报告是整个审计工作中至关重要的一环。
二. 审计报告的目的
内部审计报告主要用于:
1.向公司各级管理层提供有用的审计信息。由于公司规模不断扩大,公司管理体系也日
趋庞大,公司各级管理层愈来愈需要来自专业部门的意见,以便监督和评价被审计单位的
内部控制和经营管理活动,作为内部控制系统中的重要部分,审计室可以通过审计报告就
被审计单位内部控制等方面的问题提供自己的专业意见。
2 .帮助被审计单位改善他们的内部控制和提供经营管理水平。由于审计的独立性和审计
人员的专业技能,审计人员可以更加客观地看待被审计单位的现状,发现其中的问题,同
时就改进这些问题提出自己的建议。
3 .内部审计报告还可在以下方面提供服务:
(1)服务
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