供货商审长计标准操作程序00.docVIP

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  • 2019-01-04 发布于福建
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供货商审长计标准操作程序00

浙江XXXXXX公司 操作标准 编码: XXX-XX-XXXX-00 题目: 供货商审计标准操作程序 共 2 页 第 1 页 部门: 质量部 新订 替代 起草人: 日期: 部门审核人: 日期: QA审核人: 日期: 批准人: 日期: 执行日期 文件发往 供应部、质量部、质量检测部 1.目 的:规范对供货商的评定,确保物料的质量。 2.范 围:物料供货商的选定、审计和批准;供货商的定期考核评估。 3.责任者:物料采购员、质量部、供应部、质量检测部负责人。 4.初选: 4.1由供应部物料采购员根据公司生产需要,选择符合要求的供货商。 4.2供货商提供的资料: a. 企业法人营业执照; b. GMP、GSP、GAP证书; c. 许可证(药品生产许可证\药品经营许可证); d. 注册、批准文件(注册证\批准文号); e. 质量标准; f. 产品检验报告单; g. 企业质量保证体系; h. 企业概况; i. 生产能力、供货能力; j企业荣誉证明. 4.3 对于新产品所需的物料供货商、新增加的物料供货商需要提供样品。并且由公司质量检测部按质量标准检验合格。 4.4物料采购员依据以上二项综合评价,若符合要求的,填写《供货商审批表》,报供应部负责人、质量部负责人审批。提出是否进行资格审核工作。 5.资格审核: 由质量部、供应部共同参与。 5.1文件审核 提供的复印

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