湘西鹤盛公司2017年预算编报方案 - 湘西鹤盛原烟发展有限责任公司.docVIP

  • 4
  • 0
  • 约2.14千字
  • 约 5页
  • 2019-01-19 发布于上海
  • 举报

湘西鹤盛公司2017年预算编报方案 - 湘西鹤盛原烟发展有限责任公司.doc

湘西鹤盛公司2017年预算编报方案 - 湘西鹤盛原烟发展有限责任公司.doc

湘西鹤盛原烟有限责任公司 关于编报2017年全面预算的通知 根据预算管理委员会年度工作计划的安排,现就2017年全面预算编制工作通知如下: 预算编制指导原则 (一)坚持实事求是。以公司下达的2017年度生产加工量75万担,精选加工量68万担(其中片选25万担、散片选43万担)为基础,各部门的预算必须结合湖南中烟工业有限责任公司控股打叶复烤企业预算编制及管理办法及年度经营目标和部门工作目标进行编制。在2016年实际完成情况基础上,对公司2017年生产经营活动科学预计、合理测算,减少预算编制的随意性和盲目性,禁止人为的夸大和隐瞒。 (二)保证公司发展目标的实现。预算的编制要按照公司持续稳步发展战略要求,努力实现“创建优秀复烤企业,创造优质健康生活”的愿景,确保年度经济效益增长。 (三)坚持节约的原则。各项费用开支预算的编制要在保证生产经营管理的合理需要的基础上,要厉行节约,从严控制各项成本费用开支。 (四)坚持权责一致。全面预算管理要坚持工作职责与预算开支权力相一致,坚持“工作由谁负责,预算就由谁编报,责任也由谁承担”,“责权”与“财权”相统一的原则。 二、预算编制的职责分工 为了便于全面预算管理的有效开展,划清工作职责,按照公司组织架构设置,根据部门工作职责,结合公司定额体系制度的相关定额,细化预算项目,公司2017年预算编制分工明确如下: (一)归口职能管理部门 1、综合管理部负

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档