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内部控制评价手册
二〇一四年十二月
目 录
第一章 总则....................................................................1
1.1 编制目的...................................................................1
1.2 编制依据...................................................................1
1.3 适用范围和注意事项........................................................1
1.4 名词术语释义...............................................................1
1.5 基本要求...................................................................2
1.6 生效及更新.................................................................2
第二章 控制评价原则...........................................................2
2.1 全面性原则.................................................................2
2.2 重要性原则.................................................................3
2.3 客观性原则.................................................................3
2.4 以风险为导向原则..........................................................3
2.5 一致性原则.................................................................3
第三章 组织与职责分工........................................................3
3.1 内部控制评价的组织机构...................................................3
3.2 内部控制评价的职责分工...................................................3
第四章 内部控制评价的主要内容..............................................4
4.1 内部控制评价工作内容.....................................................4
4.2 公司层面内容...............................................................5
4.3 公司业务层面内容..........................................................5
第五章 内部控制评价工作程序.................................................5
5.1 制定工作方案...............................................................5
5.2 各单位自查.................................................................5
5.3 汇总自查报告...............................................................6
5.4 实施现场检查测试..........................................................6
5.5 认定内部控制缺陷.................................................
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