管理的层声明书(适用单独财务的报表审计).docVIP

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  • 2019-01-19 发布于安徽
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管理的层声明书(适用单独财务的报表审计).doc

实用标准文案 PAGE 精彩文档 索引号: 管理层声明书 (提示:实际使用时,请使用被审计单位的抬头纸打印,并删除此处的页眉。) 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)并 注册会计师: 本声明书系与贵事务所对【公司名称】(以下简称“本公司”)截至【审计期间】年度的(合并)财务报表审计有关。贵事务所出于对该(合并)财务报表是否按照【适用的财务报告框架】在所有重大方面公允地反映了【公司名称】于 【资产负债表日】的财务状况及于该年度的经营成果和现金流量形成审计意见的需要,从我方取得关于本声明书中所含信息的声明是一项重要程序,对此我们表示认同。 我们了解贵事务所对我们(合并)财务报表审计的目的是对其发表意见,并且贵事务所已按照【中国注册会计师审计准则】实施审计,包括检查会计系统、内部控制以及在当时情况下你们认为需要的相关数据。并且,我们也了解贵事务所的审计目的并非识别(或被用于揭示)可能存在的舞弊、管理缺陷、差错和其他不合规情况。 因此,为配合贵事务所的审计工作,本公司就已知的全部事项作出如下声明: 一、财务报表与财务记录 1、作为本公司管理层成员,我们已履行[插入日期]签署的审计业务约定书提及的责任,即根据企业会计准则的规定编制财务报表,并对(合并)财务报表进行公允反映。我们认为上述(合并)财务报表按照【适用的财务报告框架】在所有重大方面公允地反映了本公司的财务状况、经营成

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