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xx年财务工作结2
xx年财务工作总结2
20xx年财务工作总结及经济活动分析
在市区卫生局领导和院长的正确领导下,在全院员工的共同努力下,20xx年我院的财务工作取得了一定的成绩,同时有许多问题,为了总结经验,改进工作 ,不断增强管理,促进我院医疗事业的发展,现就20xx年财务工作总结如下: 〈一〉、20xx年财务决算报告
一、全年收入:元、较上年增加元、增长%;
其中:医疗收入元、较上年元、增加元、增长%;
药品收入元、较上年元、增加元、增长%;
其他收入元、较上年元、增加-元、增长-%;
二、全年支出总额:元、较上年元、多支元、上升%;
其中:医疗支出元、较上年元、多支元、上升4%;占总支出的%,占总收入的比重;
药品支出元、较上年元、多支元、上升%;占总支出的%,占总
收入的比重%;
其他支出元、较上年370041元、上升元、上升%;占总支出的%,占总收入的比重%;
三、收支结余-元、较上年-元、多亏损元、亏损率上升%;
四、全年支付员工工资总额:593914元、较上年元、减少元、下降%,全年平均职工人数44人、人均工资13498元、较上年人均工资18080元、人均年工资减少4582元、下降%;人均月收入1125元、较上年同期1507元、减少382元、下降%。工资总额占总收入的%。比上年%减少%。占总支出的%,比上年的%减少%。
五、全年支付退休人员工资102900元、退休人数8人、人均退休金12863元、支付人均月退休金1072元。占总收入的%比上年的%减少%。占总支出%较上年%减少%。
六、全年各科室收入项目对比
①、诊费收入:21760元、较上年21934元、减少174元、下降%;占医疗收入的%。
②、检查费收入:元、较上年92950元、减少元、下降%;占医疗收入的%。
③、治疗收入:较上年元、增加元、增长%;占医疗收入的%。
④、放射收入:52098元、较上年61665元、减少9567元、下降%;占医疗收入的%。
⑤、手术收入:192335元、较上年164192元、增加28143元、增长%;占医疗收入的%。
⑥、化验收入:64283元、较上年77280元、减少12997元、下降%;占医疗收入的%。
⑦、其他收入:元、较上年元,减少元、下降%;占医疗收入的%。
⑧、床位收入:45700元、较上年48472、减少2772元、下降%;占医疗收入的%。
七、全年费用支出与上年同期对比:
①、全年支出伙食费:32051元、较上年32414元、少支363元、下降%;占医疗支出的%。
②、全年办公费用支出:元、较上年元、增加18604元、增长%;占医疗支出的%。
③、全年水电费用支出:元,较上年元、增加元、增长%;占医疗支出的%。;
④、全年邮电费用支出:7571元、较上年3360元、增加4211元、增长%;占医疗支出的%。
⑤、全年交通费用支出:元、较上年
元、增加元、增长%;占医疗支出的%。
⑥、全年差旅费支出:2717元、较上年元、减少元、下降19%;占医疗支出的%。
⑦、全年会议费用支出:无。
⑧、全年培训费用支出:92421元、较上年54804元、增加37617元、增长%;占医疗支出的%。
⑨、全年招待费用支出:141146元、较上年元、增加元、增长%;占医疗支出的%。
⑩、全年折旧费:元,比上年元,增加24106元,增长%;占医疗支出的%。
11、专用材料费支出:元,比上年○
元减少元,下降%;占医疗支出的%。
12、其它支出0元,比上年15665元减少15665元. ○
13、以上商品和服务费用总支出元,比上年○
元增加元,增长%。占总收入的%,比上年%,上升%。
八、全年新增固定资产103782元
全年新增专用基金 384312元
全年新增净资产488094元
九、医疗机构基本数字及财务分析:
本年度平均人数44人
编制床位50张
平均开放床位50张
诊疗人次数27760人/次
门(急)诊人次24560人/次
实际开放总床日数18250床/日
每职工平均门急诊人次
每职工平均住院床日
每职工平均业务收入
每床位占用固定资产
实际占用总床日数14425床/日
出院者占用总床日数14413床/日
出院者人数2450人/次
病床使用率%
病床周转次数49
出院者平均占用天数天
固定资产增长率-%
净资产增长率 -%
资产负债率%
百元固定资产医疗收入元
流动比率%
速动比率%
药品收入占总收入的比重%
药品收入占医疗收入的比重%
药品周转天数天
门诊人均收费水
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