质量检验-控制流程图.docVIP

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WORD格式整理版 优质.参考.资料 内部日常管理办法 文件编号 版 本 A/0 IQC管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 材料入厂 材料入厂 仓库暂收置待检区 仓库暂收置待检区 开 开报检单 按标准抽样 按标准抽样 IQC检验 IQC检验 检验结果定 检验结果定 相关部门讨论决定 相关部门讨论决定 贴蓝色标签特采 OK 贴蓝色标签 特采 让步放行挑选贴黄色标签退货贴红色标签贴绿PASS标签 让步放行 挑选 贴黄色标签 退货 贴红色标签 贴绿PASS标签 入库(准确区域)置退货区 入库(准确区域) 置退货区 供应商 仓库 仓库 IQC IQC 相关单位 相关单位 IQC IQC、仓库 送货单据(到货单,供方自检报告,产品、状态标识) 收货单 报检单(附带到货数量、供方出厂报告、来料批次) 参照作业指导书/控制计划/抽样规则GB2828.1-2003 IQC作业指导书 IQC检验报告/进厂检验申请单 MRB会议 让步放行申请单 MRB会议纪要/会签单 品质异常通知单 /再发防止对策报告书 标识贴纸 IQC检验报告 出库、退货单 制 定 赵志国 2014.8.10 审 核 核 准 内部日常管理办法 文件编号 版 本 A/0 供应商品质控制管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 IQC检验中发现的来料异常 IQC检验中发现的来料异常 生产中发现的来料异常 试验中发现的来料异常 品质异常 品质异常通知单 跟进回复结果 跟进回复结果 提出处理对策N NG 提出处理对策 通知采购部 通知采购部 跟进并验证改善结果 跟进并验证改善结果 NG 继续跟进供应商回复结案 继续跟进供 应商回复 结案 质量保证部 产品技术部 供应商 IQC工程师 IQC工程师 IQC工程师 IQC工程师 IQC作业指导书 进厂检验申请单/报告 IPQC巡检作业指导书 IPQC巡检记录 试验报告 品质异常通知单/ 再发防止对策报告 通知单/函件 再发防止对策报告 进厂检验申请单/报告 通知单/函件 再发防止对策报告 制 定 赵志国 2014.8.10 审 核 核 准 日常内部管理办法 文件编号 版 本 A/0 制程控制(IPQC)管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 生产领料生产投产 生产领料 生产投产 IPQC核对物料 IPQC核对物料 NG 修理 OK 修理 OK 不良率较低FQC检测 NG 不良率较低 FQC检测 NG 不良率较高 不良率较高 确认责任部门 确认责任部门 写纠正/预防措施OK NG 写纠正/预防措施 送首件确认 送首件确认 效果确认OK 效果确认 OK IPQC检验结 案 IPQC检验 结 案 生产、工程分析原因 生产、工程分析原因 NG NG OK OK 批量生产 批量生产 生产车间 制造部 IPQC 制造部 FQC 相关责任部门 相关责任部门 品质部(IPQC) IPQC、制造部、工程部 制造部、工程部 品质部 出库单 排拉表、作业标准书 IPQC巡拉报告/BOM 修理日报表 QC日报表 纠正/预防措施通知单 IPQC巡拉检查报告 纠正/预防措施通知单 首件检验报告 制 定 审 核 核 准 日常内部管理办法 文件编号 版 本 A/0 品质保证(QA)管理流程图 生效日期 共 页 第 页 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 成品包装OK 成品包装OK 送成品待检区 送成品待检区 开送检单 开送检单 按标准抽样 按标准抽样 QA检验 QA检验 OK 品质判定 品质判定 NG OK 写纠正/预防措施 写纠正/预防措施 NG 验证措施盖QA PASS印章返工 验证措施 盖QA PASS印章 返工 OK 送仓库验收入库结 案 送仓库验收入库 结 案 制造部 制造部 制造部 QA QA 相关单位 相关单位 品质部 制造部、仓库、品质部 成品送检单 MIL-STD-1

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