内部控制审计业务约定书(单体).docVIP

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  • 2019-05-21 发布于山东
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内部控制审计业务约定书 索引号:NK-A 甲方: 股份有限公司 乙方:××会计师事务所 兹由甲方委托乙方对截至20× ×年12月31日的财务报告内部控制进行审计,经双方协商,达成以下约定: 内部控制审计的目标和范围 乙方接受甲方委托,对甲方截至20××年12月31日按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见。 甲方的责任 1.根据《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制基本规范》,甲

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