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VDA6.3-2010 过程审核 过程审核培训大纲 1 过程审核基础知识 2 过程审核流程 3 过程审核问卷组成 4 过程审核问题应用时机 5 过程审核评价方法 6 过程审核知识储备库示例 7 过程审核表单填写注意事项 8 重要工序过程审核现场实施及点评 2 第一章:过程审核基础知识 Ø TS 对过程审核的要 理解记录: 8.2.2 内部审核 求 ISO9001 :2008 ,质量管理体系-- 要求 8.2.2 内部审核 组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质 量管理体系是否: a) 符合策划的安排(见 7.1 )、本标准的要求以 及组织所确定的质量管理体系的要求; b) 得到有效实施与保持。 组织应策划审核方案,策划时应考虑拟审核的过程 和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。应规定 审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审 核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员 不应审核自己的工作。 应编制形成文件的程序,以规定审核的策划、实 施、形成记录以及报告结果的职责和要求。 应保持审核及其结果的记录(见 4.2.4 )。 负责受审区域的管理者应确保及时采取必要的纠正 和纠正措施,以消除所发现的不合格及其原因。后续 活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告 (见8.5.2 )。 理解记录: 8.2.2.1 质量管理体系审核 组织应审核质量管理体系,以验证与本技术规 范和任何附加的质量管理体系要求的符合性 。 8.2.2.2 制造过程审核 组织应对每一个制造过程进行审核以确定其有 效性。 8.2.2.3 产品审核 组织应按规定的 次,在生频产和交付的适当阶 段审核产品,以验证符合所有规定的要求。如产 品尺寸、功能、包装和标签。 8.2.2.4 内部审核计划 内部审核应覆盖所有与质量管理有关的过程、 活动和班次,且应按年度计划进行日程安排。 当内部 / 外部不符合或顾客抱怨发生时,应适 当增加审核 次。 注:每类审核应当使用特定的检查表。 8.2.2.5 内审员资格 组织应具有有资格审核本技术规范要求 的内部审核员(见6.2.2.3 )。 Ø 过程审核与其他审核及检验关系 审核 检验 比较 验收 项目 产品 过程 体系 100% 过程 首批样品 出厂 SPC 首检巡检 试生产 量产出货 按计划 按计划 按计划 顾客要求 试生产分析 频次 持续 持续 顾客要求 通常是经常性 一般 1 次 / 年 一般 1 次 / 年 自我选择 量产持续管制 结合顾客的要求

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