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四川省威远县接待办
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
贯彻执行党和国家及省有关公务接待工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全县公务接待工作管理办法,并负责管理本县党政机关国内公务接待工作,指导下级党政机关国内公务接待工作。协助县委、县人大、县政府、县政协等“四大家”领导机关的重要公务接待任务及县直机关单位部分重要来宾的接待工作。
(二)2017年重点工作完成情况。
严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和省、市、县有关规定,规范公务接待管理,做好接待服务工作,加强公务接待指导监督,圆满完成了2017年各项接待任务,共协助接待来宾51批次,人数1288人。
二、部门概况
威远县接待办属财政全额拨款一级预算事业单位,无下属单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年威远县接待办本年收入合计27.45万元,其中:财政拨款收入27.45万元,占100%。
2017年威远县接待办本年支出合计27.45万元,其中:基本支出27.45万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支27.45万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4.69万元,增长20.61%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出27.45万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加4.69万元,增长20.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出27.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出22.19万元,占80.84%;社会保障和就业支出3.29万元;占11.98%;住房保障支出1.97万元,占7.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2017年决算数为22.19万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为3.29万元,完成预算100%。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为1.97万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出27.45万元,其中:
人员经费22.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金。 公用经费5.11万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,部门预算未下达因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.14万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.13万元,下降5.68%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元,下降6.55%;公务接待费支出决算增加0.02万元,增加100%。公务用车购置及运行维护费减少变动的主要原因严格按照相关规定使用公车,接待量有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元,占99%;公务接待费支出决算0.02万元,占1%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费2.14万元,其中:
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.14万元。主要用于公务接待工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.02万元。公务接待费0.02万元为接待省接待办领导2人来威检查接待办工作。其他公务接待费由各接待单位自行承担,县接待办协助国内公务接待51批次,1288人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
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