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- 2019-04-08 发布于贵州
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工程审计报告模板
关于 XX 公司工程项目的审计报告 XX 内审字(XX)第 6 号 XX 公司: 受审计委员会委托,我们对 XX 公司(以下简称 XX)XX 年 工程项目的管理情况进行了审计。在审计过程中,我们结合贵公 司实际情况实施了包括询问每个项目的实际操作流程、审阅相关 的项目资料、审查会计凭证与合同、进行现场观察等程序。现将 审计情况报告如下: 一、整体情况如下表: 二、审计结论 经过审计,对 XX 公司的工程项目管理得出以下结论: ① 项目未按规定审批。 ② 工程项目资料档案管理不到位。 ③ 工程项目未按规定验收。X ④ 材料、设备采购管理不规范。 ⑤ 账务处理不规范。 ⑥ 合同管理不规范。 三、审计建议 (1)问题①工程项目的立项、变更应严格按照《XX 公司治 理文件系列》规定执行; (2)问题②③④项应严格按照 XX 公司《项目管理规定》执 行; (3)问题⑤工程项目账务处理应严格按照《企业会计准则》 执行。 (4)问题⑥合同管理应严格按照 XX 公司《经济合同管理办 法》执行; 同时,我们建议 XX 公司对以上问题尽快进行整改,并明 确责任人,我们将择期对整改情况进行后续审计。 注:后附各项目的详细报告。 审计部 XX 年 月 日 关于
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