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- 2019-04-14 发布于天津
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第四章-审计目标和审计证据内容资料.ppt
第四章 审计目标与审计证据;一、审计目标;内部审计目标是什么? ?1 、 IIA 说:增加价值 ?2 、我国内部审计协会说: 适当性、合法性和 有效性 ?3 、审计署说:真实性、合法性和效益性 ;一、审计目标; 审计的目的是提高财务报表预期使用者对财务报
表的信赖程度。执行财务报表审计工作时,注册会计
师的总体目标是:
1.对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证,使注册会计师能够对财务
报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基
础编制发表审计意见;
2.按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表
出具审计报告,并与管理层和治理层沟通。;一、审计目标;评价财务报表的合法性
1.选择和运用的会计政策是否符合适用的财
务报告编制基础,并适合于被审计单位的具体情况;
2.管理层作出的会计估计是否合理;
3.财务报表反映的信息是否具有相关性、可靠
性、可比性和可理解性;
4.财务报表是否作出充分披露,使财务报表使用者
能够理解重大交易和事项对被审计单位财务状况、经
营成果和现金流量的影响。;评价财务报表的公允性
1.经管理层调整后的财务报表是否与注册会
计师对被审计单位及其环境的了解一致;
2.财务报表的列报、结构和内容是否合理;
3.财务报表是否真实地反映了交易和事项的
经
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