县审计局XX年工作总结及XX年主要工作初步打算.docVIP

县审计局XX年工作总结及XX年主要工作初步打算.doc

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县审计局XX年工作总结及XX年主要工作 初步打算 县审计局XX年工作总结及XX年主要工作初步打算 xx年来,在县委、县政府的正确领导和白银市审计局 的具体指导下,在县人大常委会的依法监督下,县审计局 认真贯彻落实科学发展观,坚持“依法审计、服务大局、 绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,紧紧围绕 县委、县政府工作中心,突出解决经济和社会的热点、难 点和领 导关注、群众关心的问题,扎实履行审计监督职能, 全面开展审计业务工作,为促进依法行政,维护财经秩序 推进廉政建设,优化经济发展环境等方面发挥了积极的作 用。现将一年来的工作总结如下: 一、n年审计计划完成情况 一年来,完成了县级预算执行情况及29个单位预算执 行情况和6个乡镇、10个乡镇卫生院、3个学区以及扶贫 资金、移民资金、农业综合开发资金、13名领导干部经济 责任履行情况的审计工作,占审计计划57项任务的112 %, 审计总金额713 60万元,审计查出违规金额万元(不含财 政虚列支出万元),占审计总金额的%。其中:滞留专项资 金万元,应征未征税款万元,改变资金用途450万元,应 缴未缴财政资金万元,违规集资109万元,挪用专项资金14 万元,漏缴税款万元,其他违规资金万元。同时,开展了 灾后恢复重建、中小学校舍安全工程、财政性教育经费投 入及管理使用、引大入景工程、政府性债务、工程建设领 域突出问题专项治理、中央投资扩大内需等项目的跟踪审 计和审计调查。完成了建设领域26个审计项目,其中扩大 内需项目2 1个,占扩大内需23个项目的92%。 、XX年审计工作开展情况 —年来,经过全局干部职工的共同努力,审计计划全 面完成,审计质量明显提高,我们的主要做法是: (一)以经济工作为中心,突出了服务理念 我局紧紧围绕建设“绿色、文明、富裕、和谐新”这 一主题,加强组织领导,周密安排部署。一是年初,审计 局结合实际,制定并由县政府批转了年度审计计划,突出 全县经济建设这一发展大局,把县委、县政府和人民群众 关心的问题作为重点;二是成立了预算执行审计工作协调 领导小组,加强了审计工作的组织领导。三是在审计中, 要求审计人员明确思路,注重从经济发展的大局分析问题 解决问题,提高财政资金的使用效益;四是要求审计人员 不但要发现问题,揭示问题,而且要提出解决问题的方法 督促被审计单位认真执行审计决定,规范财政财务收支行 为,建章立制,堵塞漏洞,加强管理,从制度和机制上预 防违规违纪问题的再度发生。 (二)以预算执行为主线,深化了财政审计 我们集中力量,整体联动,紧紧围绕财政资金的收支 与管理使用这条主线,理清收支渠道,掌握管理使用政策 揭示了存在的问题,主要是:财政部门在预算执行中虚列 支出,滞留专项资金,违规改变专项资金用途,虚转专项 支出指标;地税部门在预算执行中应征未征税款,违规将 县财政拨付的“三代”手续费用于补充当年税务机关经 费;部门单位在执行预算中滞留预算收入,截留、挤占、 挪用、滞留专项资金、漏缴税金、违规集资、未按规定办 理政府集中采购,国有资产管理工作不到位等问题。对查 出的问题,我们依照有关法律法规进行了处理处罚,就县 级预算执行情况,向人大常委会作了专题报告,并提出了 相关建议,为促进财政预算管理规范化、制度化和法制化 建设发挥了作用。 三)以履行职责为重点,推进了经济责任审计 按照县委组织部的安排,我局完成了 13名领导干部离 任经济责任履行情况审计,审计查出违规问题14个,其中: 向检察移交问题3个,查出违规资金万元。促进了领导干部 执行财经法规的自觉意识和责任意识,提高领导干部的民 主决策能力和当家理财的水平。同时,也为组织和纪检监 察机关提供较为详实的情况,使审计结果切实变成干部任 用、奖惩等全面考核的依据,也为逐步完善干部考核、评 价打下坚实的基础。 (四)以提高效益为目标,注重了专项审计 今年,我们结合预算执行审计,注重开展了扶贫资金、 社保基金、民生资金、退耕还林、粮食直补、农村医保、 抗震救灾、廉租房补贴、城市和农村最低生活保障等专项 资金使用情况、中小学校舍安全工程、财政性教育经费投 入及管理使用、引大入景工程、政府性债务、工程建设领 域突出问题专项治理等专项的跟踪审计和审计调查。核查 了项目投资决策、城乡规划和环境保护情况,国家土地政 策和矿产资源保护政策执行情况,工程建设招标、工程建 设实施和质量管理情况,物资采购和管理使用情况,资金 管理和投资控制情况等8方面的内容。审计金额达万元, 审计查出了拖欠工程款、超预算投资、地方配套资金未全 部到位、工程进展缓慢、项目实施内容与投资计划不符、 个别项目招 标投标程序不规范、灾后重建进度缓慢,部分农房质 量验收工作滞后等8个方面的问题。在工作中,我们总结 以往运用先进审计方法和取得的经验的

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