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- 2019-04-17 发布于广东
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内部控制审计对财务报表审计意见的影响
、引言
随着国际上内部控制审计的广泛实施,我国在借鉴国
际经验的同时也在不断积极探索着,《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的发布,标志着适应我国企业实际情况、 融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成。 这为进一步完善企业内部控制,改善财务信息质量,逐渐提 供了广阔的内部控制审计空间和良好的执行环境。
2016年以及之前年度进行了内部控制审计的境内上市 公司可视为自愿进行内部控制审计。自愿披露内部控制审计 公司的根本動机是否有别于其他未披露的公司? 2016年起 强制执行的主板上市公司到2016年可观察到4年进行了内 部控制审计公司是否给资本市场传递了些许新鲜的有用信 息?现代审计全面进入内部控制审计与财务报表审计并重 的新时代之时,对内部控制审计进行研宄有着重要的现实意 义。
二、文献综述
由于内部控制审计和财务报表审计内容目标等方面的 相互交融,财务报表审计意见或多或少受内部控制审计执行 的影响。杨德明、王春丽和王兵剖析审计意见的影响因素时
选取沪深两市A股上市公司的相关数据,发现公司会因年报
中有审计鉴证意见而更容易收到标准审计意见,原因在于有 审计鉴证意见的公司内部控制不存在缺陷。潘芹基于委托代 理理论以2016年我国A股上市公司数据为样本对内部控制 审计进行实证检验,结果显示内部控制审计对审计意见影响 显著。朱彩捷、韩
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