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公款旅游专项整治报告
关于对违反财经纪律问题 专项整治自查报告 根据市财政局和市审计局联合印发的《关于印发的通知》要求,我单位高度重视,迅速研究部署,认真对照专项整治内容对XX年-XX年6月期间的财经纪律情况开展了自查和重点检查。现将具体情况汇报如下: 一、加强组织,领导强化责任 为确保财经纪律问题专项整治工作扎实有序开展,我单位成立了以所长为组长、分管副所长为副组长、相关责任科室负责人为成员的专项整治领导小组,同时召开专题会议,传达文件精神,积极安排部署对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼等14条违反财经纪律的行为进行专项整治,对照自查情况表认真检查,确保专项整治不走过场、不留死角。 二、认真自查,建立监督机制 按照专项整治要求,对XX年-XX年6月期间的所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。我单位通过深入自查,财务管理均按照国家有关财经法规执行。 一是严格执行“收支两条线”规定,严防私设“小金库”行为。我单位收入、支出全部纳入本单位财务科法定帐目统一核算,未隐瞒、侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 二是严格执行中央八项规定,落实公务卡管理制度。我单位强化了对公务接待的规范管理,严格执行《公务接 待管理办法》,有效杜绝了公款吃喝、公款旅游、违规接待、吃请的现象;进一步规范了公务支出,杜绝了违规发放津贴、补贴、奖金和实物现象;强化了对公务用车的使用和管理,实行公车派车单制度,在节假日对公车进行了封存,未出现超标准配备车辆行为;收支清楚,资金明确,不存在违规发放加班费、值班费和未休年假补贴;严格按照《公务卡管理规定》使用公务卡,未发现应使用公务卡结算的公务支出项目改用其他结算方式的行为。 三是严格执行财经纪律各项规定,完善财务制度。我单位目前尚未发现违规违纪现象:无违规将公款转入个人账户、个人借用公款长期不还、借用公款进行营利活动等行为;无违反账户管理规定开设单位银行账户的行为;不存在违反会计法律、法规,伪造、变造会计凭证、会计账簿、银行对账单或者隐匿、销毁会计凭证、会计账簿的行为;无违规使用财政票据的行为;无擅自占有、投资、出租、出借、处置国有资产的行为;无违反政府采购有关规定的行为,无其他违反财经纪律的行为。 通过此次专项整治自查工作的开展,进一步严肃了财经纪律,强化了财务管理,确保了我单位经费的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,严格经费管理,加强制度建设,从源头上治理腐败,确保我单位各项工作顺利开展。 XX年7月28日 群教活动专项整治和问题整改 进展情况汇报 按照市委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室的要求,我校对前一阶段的专项整治和问题整改进展情况进行了一次“回头看”,通过这次自查在肯定成绩的同时也发现了很多问题,现将党校专项整治和问题整改进展情况汇报如下: 一、需要整治、整改的问题 文山会海检查评比专项整治 1、查有无随意提高开会发文规格,看是否切实履行自身职责,切实解决高规格开会发文的问题;2、查会议文件有没有增多,看是否流于形式,切实解决“以会议贯彻会议、以文件贯彻文件”的问题;3、查有无超标准开会发文,看会议文件经费支出是否合理,切实解决会议文件经费超支、铺张浪费的问题;4、查内部简报、信息有无增加,报送程序是否规范,切实解决增加阅文负担的问题。 “门难进、脸难看、事难办”专项整治 1、“门难进、脸难看、事难办”或脸不难看事却难办等问题;2、推诿扯皮、办事效率低等问题;3、不作为、慢作为、乱作为等问题;4、不遵守上下班纪律、外出不按规定请假、工作期间不集中精力工作、上网聊天、购物、炒股、玩游戏、 看电影等问题。 “三公”经费管理使用专项整治 公务接待费方面:1、是否建立公务接待费用管理制度; 2、是否存在用公款超规格、超标准接待来客的问题;3、是否存在接待来客时未能控制陪餐人数的问题。 公务用车购置运行费用方面:1、是否建立公务用车使用管理制度;2、是否建立公务用车使用登记台账制度及如实登记用车时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息; 3、是否存在对公务用车高档配置或进行豪华装饰;4、是否有专人对车辆加油、维修、保险等费用进行监管;5、是否存在公车私用问题。 公款出国旅游方面:1、是否存在以各种名义进行的公款出国旅游活动;2、因公出国的是否按照规定进行审核审批;3、是否存在无实质内容的出国考察、访问、交流和培训等活动;4、是否存在以福利形式安排领导干部公费出国考察学习,变相进行公款旅游; 5、是否存在用公款报销持因私证件出国的费用。 侵害群众利益行为专项整治 1、集中整治备课不认真、科研文章抄袭过多
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