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关于XX年中央决算的报告(共7篇)
关于XX年度财政决算情况的报告 市财政局局长黄耀清 主任、各位副主任,各位委员: 我市XX年度财政决算已经省财政厅审核通过,我受市人民政府的委托,向会议报告我市XX年度财政决算情况,请予审议。 一、XX年度财政决算情况 XX年,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,全市各级认真贯彻落实科学发展观,积极应对复杂多变的国内外宏观经济形势,解放思想,开拓创新,攻坚克难,拼搏进取,较好地完成了市人大十五届一次会议确定的各项财政工作任务。 收入预算执行情况 XX年,全市完成全口径财政收入万元,完成预算的%,同比增长%。其中:完成一般预算收入万元,完成预算的%,同比增长%;完成基金预算收入万元,完成预算的%,同比增长%。一般预算收入具体项目如下: 1、工商税收入库万元,完成预算的%,同比增长%,其中:增值税入库万元,完成预算的%,同比增长%;营业税入库万元,完成预算的%,同比增长%。 2、所得税入库万元,完成预算的%,同比增长%,其中:企业所得税入库万元,完成预算的%,同比增长%;个人所得税入库37085万元,完成预算的%,同比下降%。 3、契税入库44244万元,完成预算的%,同比下降%。 4、耕地占用税入库10459万元,完成预算的%,同比增长%。 5、行政事业性收费入库24239万元,完成预算的%,同比下降%。 6、罚没收入入库15193万元,完成预算的%,同比下降%。 7、国有资本经营收入入库万元,比年初预算增加亿元,同比增长%。 8、专项及其他收入入库33467万元,完成预算的%,同比增长%。 一般预算支出决算 XX年,全市完成一般预算支出万元,比去年增长%;扣除列收列支的国有资产经营收益后一般预算支出万元,同口径增长%,具体决算情况如下: 1、一般公共服务支出完成万元,完成年初预算的%,同比增长%; 2、国防支出完成493万元,完成年初预算的%,同比下降%,主要原因是预算支出科目调整; 3、公共安全支出完成52067万元,完成年初预算的%,同比增长%; 4、教育支出完成万元,完成年初预算的%,同比增长%; 5、科学技术支出完成18041万元,完成年初预算的%,同比增长%; 6、文化体育与传媒支出完成8760万元,完成年初预算的%,同比增长%; 7、社会保障和就业支出完成65634万元,完成年初预算的%,同比增长%; 8、医疗卫生支出完成28582万元,完成年初预算的%,同比增长%; 9、环境保护支出完成33269万元,完成年初预算的%,同比增长%; 10、城乡社区事务支出完成万元,完成年初预算的%,同比增长%; 11、农林水事务支出完成37706万元,完成年初预算的%,同比增长%; 12、交通运输支出完成40326万元,完成年初预算的%,同比增长%; 13、工业商业金融等事务支出完成84310万元,完成年初预算的%,同比增长%; 14、其他支出完成万元,完成年初预算的%,同比增长%; 15、地震灾后恢复重建支出XX万元。 XX年度预算平衡情况 根据现行财政体制结算,扣除列收列支的国有资产经营收益万元后,XX年全市可用财力为万元,当年实际支出万元,结转下年支出24907万元,地方财力与财政支出总额相抵后,当年收支平衡,累计净结余1642万元。 财政超收收入安排情况 XX年年初预算安排一般预算收入万元,安排一般预算支出万元。XX年实际完成一般预算收入万元,当年完成一般预算支出万元,扣除上级专项补助支出28640万元,地方实际支出万元,同口径比年初预算增加万元。超收增加财力主要安排使用情况如下: 1、各镇、开发区、临港新城、靖江园区超收收入体制分成9678万元; 2、国有资产经营收益列收列支增加万元; 3、行政性收费支出减少1761万元; 4、市级项目支出调减22059万元,主要是退城入园支出调减亿元,企业上市补助等专项调减亿元。 5、市本级各项追加支出19114万元,其中:XX年9月份调整预算追加8440万元后,10月-12月又追加支出10674万元,具体项目为: 追加促进就业专项、离休干部医疗费超支、城乡低保物价补贴、老复员军人和老残疾军人配偶生活补助费、婴幼儿奶粉事件医院救治资金等2138万元。 追加无锡市公安局行动技术支队江阴工作站开办、运作经费、更新公安警用车辆经费、追加全市道路交通安全设施保障经费、应急救援指挥中心建设经费1306万元。 追加纪念改革开放30周年活动经费等550万元。 追加企业退休职工计划生育奖励4680万元。 追加对口援建四川绵竹经费XX万元。 上级财政补助资金安排情况
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