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PAGE \* MERGEFORMAT 3 PAGE 3 公司内部审计报告 (20xx年度) 公司领导: 根据公司《内部审计管理制度》,经研究决定成立审计组并于201x年x月xx日至x月xx日对公司2014年度的经营、管理情况进行了内部审计,现汇报如下: 一、基本情况 1、公司资产负债及权益情况: 截止201x年xx月xx日,公司资产总额1820万元,其中:流动资产1587万元,固定资产原值248万元。公司负债总额1682万元,其中:应付、预收款135元,其他应付款项1634元。股东权益总额139万元,其中:股本300万元,未分配利润-161万元。 2、主要经济指标完成情况: 项目

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