经济责任审计审计整改报告.docxVIP

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经济责任审计审计整改报告   中山街道经济责任审计落实整改措施的方案   各企事业单位、机关各科:   根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神,街道办事处已召开专题会议,研究贯彻落实审计整改工作,现将落实整改的有关事项通知如下:   整改的内容   1、健全和完善重大事项内控制度。   完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序;   完善财政划拨专项工作资金结转的手续。   2、严格执行内控、财经制度。   规出纳人员配置,加强现金、支票、印鉴的日常管理;   及时提供专项工作资金的结算报告;   完善固定资产的采购及审批手续。   3、严格实行会计核算。   规会计核算,正确运用会计科目;   明确开发成本,及时结转完工项目;   注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。   4、切实加强内部管理。   及时组织对往来账款的清理和账户处理;   加强对财政资金使用情况的监督;   禁止虚开发票,列支费用;   合理设置账户;   理顺直属公司投资关系;   加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。   整改意见   积极落实整改责任制,强化整改责任追究制。具体意见如下:   1、健全和完善内控制度   一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度;二是制定财政资金的管理、使用的具体规定;三是完善重大事项报告、决策及审批程序。   2、加强对内控、财经制度执行情况的监督   一是会计人员应发挥监督职能,并对会计业务处理的合法性负责;二是加强宣传和管理,提高执行制度的自觉性;三是加强日常监督和检查,重视整改情况落实。   3、增强会计人员的责任心,切实提高会计人员的综合素质   一是加强会计核算的业务指导,完善对会计人员考核实施办法,并将审计整改情况纳入到考核之中;二是及时确定开发属性和结转成本;三是日常账务处理中,注意收入和支出的配比。   4、加强财政资金和财务管理   一是及时组织往来账款的清理和账户处理;二是加强对财政资金使用情况、划拨及结转情况的管理;三是提高账务处理能力,杜绝虚开劳务费发票行为;四是后勤账户纳入办事处行政账户统一核算和管理、事业单位账户适当归并;五是理顺直属公司投资关系,解决注册资本金未到位题;六是定期开展业务培训和岗位交流,加强业务能力、工作责任心的培养。   整改要求   1、组织实施   成立落实审计整改工作领导小组,负责落实审计整改工作的组织领导。办事处主任任组长、纪工委书记任副组长,组员有办公室、监察室、财政所、经管站、审计室等部门负责人组成。领导小组下设办公室,负责落实审计整改的各项具体工作。办公室成员有监察室、财政所、经管站、审计室等部门人员组成。   2、整改时间安排   本次落实审计整改工作自《审计报告》出具之日起三个月之内完成。具体分五个阶段:   动员部署阶段   通过深入的思想发动、政策法规宣传和落实整改责任制,进一步提高对落实审计整改工作的认识,对存在题能及时地组织整改实施。   街道审计室、财政所、经营管理站等经济管理职能部门,要加强与被整改单位或部门的联系与沟通,及时指导、研究具体整改措施和审计意见、建议的采纳,切实提高审计整改率和审计整改质量。   落实整改阶段   落实审计整改责任的单位或部门要按照《审计报告》或区审计局的要求,抓紧制定具体整改办法及审计意见、建议的采纳。各单位负责人、财务人员对落实整改情况、审计意见、建议的采纳负责,对审计提出的题,须逐条整改,并将书面落实整改情况于XX年9月20日前报街道落实审计整改工作办公室。   整改情况的检查阶段   落实审计整改工作结束后,街道落实审计整改工作领导机构将对各单位、各部门具体整改办法及审计意见、建议采纳情况进行检查。对未执行审计结果或执行不到位的,查明原因。对具体整改办法及审计意见、建议采纳走过场的单位或部门,审计整改工作领导机构及时了解情况,给于通报批评并责令整改。   整改情况落实的反馈阶段   街道审计室,根据街道各单位、各部门的整改情况进行汇总、总结。并将总体执行审计决定情况、采纳审计报告意见及建议情况,以及内控制度建立情况报区审计局。   整改情况的督查回阶段   区审计局赴中山街道审计组,在此阶段对我街道整改情况进行督查和回。   XX市人民政府政府国有资产监督管理委员会关于XXXX公司法定代表人XX同志任期经济责任审计   的评议意见书   XXXX公司:   你司所属企业XXXX公司法定代表人、总经理XX同志20--年-月-日至20--年--月--日任职期间的经营业绩及任期经济责任履行情况业经XX会计师事务所审计。现根据XX中兴所出具的《关于XXXX公司法代表人XX同志任期经济责任的审计报告》,审计评议意

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