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文件审批管理制度(试行)
第一条 为规范公司各项文件的签订、 履行及档案管理,
提高审批效率,有效地防范公司在各种对外商务性或非商务
性活动中所引起的风险,确保公司的正常经营,特此制定文
件的审查批准制度。
第二条 本制度所指的文件,是指公司在对外经营中以
及公司日常行政管理中所涉及的相关文件。
第三条 公司以下文件,必须按照本规定审批流程审查
批准后,方能正式生效。各机构、各部门在办理过程中按职
责履行自己的权利和义务。
1、公司声明、合同等以公司名义对外的文件;
2、授权书、承诺书、意向书、招投标相关文件等各项
与商务活动相关的证明文件;
3、在涉及公司的诉讼中产生的各类如授权书、证据材
料、起诉书、委托代理书等文件和证明材料。
第四条 文件的草拟
1、各类文件的草拟, 实行归档管理、 分级把关的原则,
由涉及此项业务的部门负责起草。
2、所有文件在草拟时,必须确保符合国家法律规定和
公司的相关规定,有规范文本的,要参照规范文本。
第五条 文件的签字审批应当按照以下步骤进行:
、部门主任审批。所有文件在草拟后,由该部门的主
任签字审批。
2、副总经理审批。行政类文件副总经理直接审批,审
批后提出整改意见;文件中涉及重大技术问题的,由技术部
进行初审,初审后交由副总经理审批,提出整改意见。
3、总经理审批。文件的最终审批人为总经理袁总。文
件的更改必须在最终审批人签批前全部完成,并按照以上流
程重新进行报批。
4、印章管理部门审批。文件经由以上人员审批后,由
申请人提出用印申请,经印章管理部门批准后加盖印章。并
填写印章使用记录本。
第六条 文件审批过程中, 如果审批人员提出更改以前
的审批意见的,正在审批的相关人员应当暂停审批,并将该
文件退回提出更改要求的审批人员更改后,文件继续往下流
转。
第七条 文件审批过程中, 审批人员对于不予批准的应当
写明具体意见,并将该文件退回申请部门修改。文件经修改
后重新按照第五条规定的流程进行审批。
第八条 如果相关审批人员由于客观原因无法在文件审
批表上签字审批的,则按以下规定处理:
1、审批人员将自己的审批意见以传真或者电子邮件的
形式发送给随后审批人员,后一审批人员应当将传真或者打
印出来的电子邮件附在合同审批表之后。
2、审批人员将自己的审批意见电话通知后一审批人员,
后一审批人员经确认后,在相关意见栏内注明: “已予 XXX
电话确认,已审核该文件,同意审批。 ”事后再行补签。
以上规定仅适用于部门主任、副总经理、总经理。
第九条 为保证审批流程的清晰、规范,申请人员、审
批人员必须在亲笔签名后注明申请或批准的时间。
第十条 文件的留存备案
1、文件与审批表的留档备案统一由综合部负责。文件
如果有原件,则必须交由综合部留存。如果没有原件,则由
申请人负责复印文件并将复印件连同文件申请表一起交由
综合部存档。其中涉及价款问题的文件,至少要复印两份。
在签章完毕后,一份交由财务部保管,一份交由综合部存
档。
2、综合部负责对文件进行统一分类编号,以便于查找
和检索。
第十一条 其他
本规定自公布之日起执行,解释权归新疆研科节能科技
所有。
附件《文件审批表》
文件审批表
审批意见
审批人
年 月 日
审批意见
审批人
年 月 日
审批意见
审批人
年 月 日
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