加强内部控制优化结算中心财务管理机制.docxVIP

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  • 2019-07-03 发布于广东
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加强内部控制优化结算中心财务管理机制.docx

加强内部控制优化结算中心财务管理机制 摘 要 改革开放以来,我国财税体制改革步伐不断加快,为了能够 更好地适应社会主义市场经济体制发展的要求,我国政府构建并实施了以 国库集屮支付制度为主耍代表的现代财政国库管理制度,实现了会计集中 核算。要想进一步优化结算中心的财务管理机制,提高公共资源使用效率, 加强内部控制是最重要的方法。木文就通过加强内部控制优化结算中心财 务管理机制进行了深入讨论,首先以广州市花都区结算中心财务会计内部 控制制度为切入点阐述了结算中心内部控制的主要内容,然后论述了结算 屮心内部控制的范围,Z后讨论了结算屮心加强内部控制的现实意义,最 后提出了一些建议以达到提高结算中心管理效率、实现公共资源优化配置 的目的。 关键词内部控制结算中心财务管理 一、结算中心实施内部控制的主要内容 结算中心内部控制是指在各个单位部门资产所有权、使用权、财务自 主权不变的大前提下,由结算中心为各个单位部门集中办理财务核算工作 并实行财务监督。结算中心内部控制不仅能够促进各个单位资金使用效率 的提高,还能够进一步强化资金监管,有效控制和防范违法违规行为的发 生。本文以广州市花都区结算屮心内部控制制度为切入点,论述内部控制 的几个重点内容,从该结算中心的内部控制内容构成来看,主要包括总则、 财务管理制度、收费的管理制度、财务人员岗位责任制度、账务处理程序 制度、结算中心收入支出的管理以

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