内部审计流程简易模版.docVIP

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  • 2019-08-22 发布于江西
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内部审计模版目录 HYPERLINK 审计实施方案 HYPERLINK 内部审计通知书 HYPERLINK 内部审计承诺书 HYPERLINK 内部审计工作底稿 HYPERLINK 内部审计意见交换书 HYPERLINK 内部审计报告 审计实施方案 HYPERLINK (回目录) ****股份有限公司 内部审计实施方案 20xx审字第 号 关于对**(公司、部门)**(项目)实施方案 根据20xx年审计工作计划(董事会审计委员会工作安排),审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“xx内部审计实施方案”如下: 审计项目: 被审计单位名称: 审计范围: 审计方式: 审计目的: 审计步骤: 审计分工: ****股份有限公司审计监察部(盖章) 年 月 日 福建金森集团有限公司 内部审计通知书 2016审字第 001 号 关于对福建金森集团本部经营业绩(项目)实施审计的通知 福建金森集团本部: 根据审计部年度审计计划,审计部自20xx年xx月xx日起对你部门2015年度经营业绩(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。 特此通知 组长:*** 成员:*** 福建金森集团有限公司审计部(盖章)

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