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- 2019-08-22 发布于江西
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内部审计模版目录
HYPERLINK 审计实施方案
HYPERLINK 内部审计通知书
HYPERLINK 内部审计承诺书
HYPERLINK 内部审计工作底稿
HYPERLINK 内部审计意见交换书
HYPERLINK 内部审计报告
审计实施方案 HYPERLINK (回目录)
****股份有限公司
内部审计实施方案
20xx审字第 号
关于对**(公司、部门)**(项目)实施方案
根据20xx年审计工作计划(董事会审计委员会工作安排),审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“xx内部审计实施方案”如下:
审计项目:
被审计单位名称:
审计范围:
审计方式:
审计目的:
审计步骤:
审计分工:
****股份有限公司审计监察部(盖章)
年 月 日
福建金森集团有限公司
内部审计通知书
2016审字第 001 号
关于对福建金森集团本部经营业绩(项目)实施审计的通知
福建金森集团本部:
根据审计部年度审计计划,审计部自20xx年xx月xx日起对你部门2015年度经营业绩(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。
特此通知
组长:***
成员:***
福建金森集团有限公司审计部(盖章)
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