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- 2019-10-17 发布于湖北
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10.在确定审计范围的时候,注册会计师应该考虑以下事项( )A. 编制财务报表适用的会计准则和相关会计制度B. 需审计的业务分部性质,包括是否需要具备专门知识C. 内部审计工作的可利用性及对内部审计工作的拟依赖程度D. 被审计单位的人员和相关数据的可利用性 (ABCD) 练习 11.注册会计师应当在总体审计策略中清楚地说明下列( )内容。A.向具体审计领域调配的资源,包括向高风险领域分派有适当经验的项目组成员,就复杂的问题利用专家工作等B.如何管理、指导、监督这些资源的利用,包括预期何时召开项目组预备会和总结会,预期项目负责人和经理如何进行复核,是否需要实施项目质量控制复核等C.何时调配这些资源,包括是在期中审计阶段还是在关键的截止日期调配资源等D.向具体审计领域分配资源的数量,包括安排到重要存货存放地观察存货盘点的项目组成员的数量,对其他注册会计师工作的复核范围,对高风险领域安排的审计时间预算等 (ABCD) 练习 12.下列说法中,不正确的有( )。A. B会计师事务所接受委托审计X公司2007年财务报表,在执行审计的过程中,如果C注册会计师拟信赖内部控制,此时应当实施控制测试,以将控制风险降低至可接受水平B. 总体审计策略应能恰当的反映注册会计师考虑审计范围、时间和方向的结果C. 只要财务报表中仍然存在尚未调整的已发现错报、漏报,注册会计师就
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