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审计学 审计组织与审计规范 学习目的和要求 通过本章的学习,应掌握中外三类审计组织形式的性质、内容和特点及适用条件,并掌握我国注册会计师的职业道德和法律责任。 在本章的学习中,要求了解政府审计机关及其人员、职责权限;民间审计组织及人员、民间审计的业务范围和职权;内部审计机构的特征及职责权限:理解和掌握注册会计师的职业道德和注册会计师的法律责任。 课时数:4学时 审计组织与审计规范 第一节 政府审计组织与政府审计规范 第二节 内部审计组织与内部审计规范 第三节 民间审计组织与注册会计师执业准则体系 第四节 注册会计师的法律责任 第一节 政府审计机关与审计规范 一、政府审计机关及其人员 二、政府审计法律和规范 三、政府审计的特征 一、政府审计机关及其人员 1、政府审计机关及其人员的设置 (1)模式(领导关系、类型) 立法型:英、美、加、澳等 司法型:法、西欧大陆、南美、非洲的法语国家 行政型:国家行政部门,行政监督 中国 独立型:德国的联邦审计法院、日本的会计检查院。 一、政府审计机关及其人员 四级: 国家审计署 省审计厅 省辖市、地区审计局、 县审计局 审计特派员办事处(审计特派员) 管理体制 统一领导、分级审计、双重管理(上级审计机关、本级政府) 人员构成(国家公务员) 高级审计师、审计师、助理审计师 一、政府审计机关及其人员 最高审计机关国际组织 是由联合国成员国的最高审计机关组成的国际性组织。是一个独立自主的、非政治性的永久组织。 宗旨:经验分享,全球共惠 它经过了40年的历程,现已发展成为拥有160多个成员国参加的国际审计机关组织。我国于是1982年在马尼拉召开的该组织第十一届代表大会上,正式被批准成为该组织的成员国。 中国政府审计机关的设置 一、政府审计机关及其人员 2、审计机关的职责和权限 (1)职责(法律法规规定的任务)2006年《审计法》规定有10项 涵义:审计监督的范围、对象和目标 内容:1)财政收支(预算执行情况和决算、预算外资金) 2)财务收支(金融机构、国有企事业、国有控股、社会保障捐赠资金、国外援款贷款项目) (2)权限 审计机关享有的权利 要求提供资料权 审计检查权 调查取证权 采取强制措施权 建议纠正违法规定权 通报和公布审计结果权 审计处理处罚权 二、政府审计法律和规范 1、宪法 2、审计法 3、政府审计规范体系 包括3类: (1)国家审计准则,又有3个层次: ①国家审计基本准则(2001实施的《国家审计基本准则》) ②通用审计准则与专业审计准则 ③审计指南 二、政府审计法律和规范 (2)政府审计人员的职业道德 审计机关审计人员的职业品德、职业纪律、职业胜任能力和职业责任。其核心是实事求是、客观公正、诚信、谨慎、廉洁。 1996年国家审计署颁布了《审计机关审计人员职业道德准则》 2001年修改 (3)政府审计质量控制 包括全面质量控制和项目质量控制 2004年国家审计署发布了《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》 中华人民共和国国家审计基本准则 1、总则(制定的依据、目的、适用范围、一般要求及 独立性) 2、一般准则 指审计机关及审计人员应具备的资格条 件和职业要求。 3、作业准则(外勤准则、现场工作准则)是审计机关 及审计人员在计划、准备和实施阶段应遵循的行为规范 4、报告准则 是审计小组反映审计结果、提出审计 报告及审计机关审定审计报告应遵循的行为规范。 5、报告处理准则 审计机关对审计事项作出评价,出具审计意见书,对违反国家的财政、财务收支行为及违反《审计法》行为给予处理处罚,作出审计决定时应遵循的行为规范。 三、政府审计的特征 1、审计监督的强制性(依法) 行政监督、无偿审计 2、审计范围的广泛性 第二节 内部审计组织及审计规范 一、内部审计机构的设置 二、内部审计组织的审计规范 三、内部审计的特征 一、内部审计机构的设置 (一) 企业内部审计机构的组织形式 (二) 各国审计委员会设置模式 (三) 我国内部审计机构的设置 (四) 我国内部审计机构的职责与权限 一、内部审计机构的设置 (一)企业内部审计机构的组织形式 1.受董事会或其下设审计委员会的领导 2.受本企业总裁或总经理领导 3.受企业主计长的领导 4.受董事会下设的审计委员会和主计长的双重领导 一、内部审计机构的设置 (二)各国审计委员会设置模式 1.英、美公司治理结构及审计委员会的设置(审计委员会隶属于董事会) 公司治理结构的特点: ①股权结构高度分散,机构持股比例小
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