财务审计计划结尾.docxVIP

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  • 2019-11-13 发布于天津
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  具体工作中,我们应该重点做好了以下几点   一、完善财务制度,规范会计基础。   进一步完善健全工作职责和财务管理制度,明确会计机构、会计人员的设置,规定收支范围、审批权限和审批程序,使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依,有章可循。   努力协助领导尽可能向上争取资金。   在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面,严格按照上级规定操作,确保会计基础工作的规范完整。   二、狠抓增收节支,搞好资金监管。   从预算上看我单位基础较差,底子较薄,债务比较重,因此收支矛盾十分突出。   为此,我们一是加大增收节支力度。   保证营收则收,努力节约开支,力争收支平衡;二是严格控制开支。   在去年与办公室配合,制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上,在进行细化,并在具体工作中严格执行,节省非生产性开支,杜绝了铺张浪费现象,做到了把有限的资金用在刀刃上。   三、确保重点支出,努力化解债务。   在支出安排上,按照预算进度,统筹兼顾。   按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序,确保全年重点支出的需要。   四、正视困难局面,积极争取资金。   我单位,经济效益差,无其他创收途径,再有包袱较重,致使我单位资金压力非常大,要想彻底扭转这种困难的局面,我们需要多措并举,要努力发展经营,搞自主创收,

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