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xx房地产(集团)股份有限公司
内部审计管理暂行规定
第一章 总则
第一条 为加强公司及所属企业的内部监督和风险控制,建立健全公司内部审计制度,规范公司内部审计工作,明确内部审计部门的职责和权限,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《xx集团内部审计管理暂行办法》及相关法律法规,结合公司实际制定本规定。
第二条 本规定适用于公司各职能部门和所属的全资、控股子公司、分公司及相关人员、向参股单位派驻人员。
第三条 本规定所称内部审计,是指公司及所属企业内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定,对本企业及其独资和控股子企业财务收支、财务预算、
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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