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- 2020-02-25 发布于江苏
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中兴财会计师事务所有限责任公司
质 量 控 制 制 度
总 则
第一条 为了规范中兴财会计师事务所有限责任公司(以下简称公司)业务质量操纵,保证执业质量,依照《中国注册会计师质量操纵差不多准则》,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 本制度使用的“质量操纵”、“操纵政策”、“操纵程序”等专业术语与《中国注册会计师质量操纵差不多准则》定义相同。
公司的操纵政策与操纵程序包括全面质量操纵和单项
审计的质量操纵。
公司审计业务的质量操纵必须遵照本制度,非审计业
务的质量操纵,除有特定要求者外,应当参照本制度执行。
全面质量操纵
第一节 组织机构的设置与操纵
第五条 公司设立质量操纵委员会,对公司执业质量负全面责任,委员会主任由公司法人出任,出资人为委员会成员。
第六条 质量操纵委员会下设质量监督部,负责:
(一)对以公司名义承接的业务进行质量监督;
(二)对公司内部质量操纵政策和程序进行研究和评估,为内部质量操纵政策和程序的制定提供参考意见;
(三)对各分公司的执业质量实施检查和指导。
第七条 各分公司设立质监部,由各分公司负责人直接领导,负责对各分公司的业务质量进行监督和指导。
职业道德原则
第八条 公司职员应恪守独立、客观、公正、保密、廉洁的差不多原则,应当树立风险意识
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