威尔泰:2019年年度审计报告.PDFVIP

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  • 2020-03-30 发布于浙江
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审计报告 XYZH/2020SHA10015 上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称威尔泰公司)财务 报表,包括2019 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威尔泰公司2019 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2019 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于威尔泰公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财

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