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- 2020-03-30 发布于浙江
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审 计 报 告
京永审字(2020)第110003 号
甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报
表,包括2019 年12 月31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2019 年度
的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东
权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了贵公司2019 年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2019 年度的
合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见
提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为
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