民营企业内部问题分析审计论文.docVIP

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  • 2020-06-22 发布于广东
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民营企业内部问题分析审计论文 目录 一、民营企业内部审计理论概述 (一)民营企业概念 (二)民营企业内部审计概述 (三)民营企业内部审计职能 二、民营企业内部审计存在的具体问题 (一)内部审计重视程度及意识不足 (二)机构设置模糊且制度不健全 (三)缺乏独立性导致监管力度不足 三、南翔集团内部审计工作案例分析 (一)南翔集团简介安徽南翔集团是以商业地产开发、建筑规划设计、市场经营管理、物流、仓储、广告、信息服务等为基础产业的跨地区、跨行业的综合性大型民营企业集团 (二)内部审计工作的开展 1、内部审计工作定位 2、内部审计机构设置及人员配备 3、内部审计工作范围 4、内部审计结果的运用 四、加强民营企业内部审计相关对策 (一)提高内部审计工作重要性认识 (二)完善内部审计机构模式及独立性 (三)完善内部审计制度 五、结束语 正文 在经济新常态下,民营经济步入快速发展阶段,但在经济下行压力加大环境下,民营企业间的竞争更趋激烈化。下面是小编搜集整理的相关内容的论文,欢迎大家阅读参考。 摘要:随着我国民营企业快速发展,民营企业内部审计工作的开展和实施受到越来越多的重视和关注,并逐渐成为促进民营企业发展、提高经济效益的重要内容。然而,当前民营企业内部审计仍然存在诸多不足和问题,其重视程度不足、监督管理力度低以及审计范围狭窄且业务不规范等现象明显。因此,本文以分析民营企业内部审计为主,剖析南

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