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XXXX工程 3#楼(项目名称)内控
实
施
方
案
委托单位: XXX 县房产管理局
受托单位: XXX 工程项目管理有限公司
年 月 日
文案大全
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目 录
一、被审计单位基本情况……………………………………………()
二、审计目标…………………………………………………………()
三、审计范围…………………………………………………………()
四、审计内容和重点…………………………………………………… ()
五、审计工作时间……………………………………………………()
六、审计人员及分工…………………………………………………()
七、工作要求…………………………………………………………… ()
文案大全
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审计关于 XXX
工程 3#楼项目内控实施方案
一、被审计单位基本情况
1、项目概况介绍
(1)项目立项批准文号:
(2 )资金来源:多渠道资金筹措方式
(3 )工程规模、主要特征:
新建公共租赁住房三号楼施工,建筑面积约 16500平方米,结构形式为钢筋
混凝土剪力墙结构;配套建设小区道路、供排水、供电、绿化、土石方、附属工
程。
2、合同约定 :xx 县第二期公共租赁住房工程 3#楼工程各标段施工图纸及招标工
程量清单范围所含的全部内容施工及总承包服务。
3、工程参建单位:
建设单位: xxxx
设计单位: xxxx
施工单位: xxxx
监理单位: xxxx
4 、工程开、竣工时间:
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开工日期: 2013 年 5 月
竣工日期: 2016 年 2 月
5、工程中标金额 :
元(贰仟陆佰陆拾肆万零壹佰壹拾贰元),送审金额 元
(叁仟贰佰陆拾贰万贰仟肆佰捌拾陆元)。
6、建筑资金的筹措: 多渠道资金筹措方式。(由派往本项目的项目技术资料审
核员杨争审核调查其管理及使用情况)。
二、审计目标
通过审计核查 xx 工程 3#楼工程是否存在违返招投标规定、高估冒算、挪用
建设资金等违法、 违纪、违规问题, 促进建设单位及有关部门加强对建设项目和
建设资金的管理,规范投资建设行为,提高投资效益。
三、审计范围
审查 xx 工程 3#楼主体及签证项目竣工结算。
四、审计内容和重点
审核过程中通过核对投标文件、设计施工图、竣工图、现场、报送结算书、
各种现场资料核对此项目进行审核。
(1)审核 xxxx 建筑工程集团有限公司所投交工程竣工报告、竣工图及竣工
验收单;工程施工合同或施工协议书;施工图预算或招标投标工程的合同标价;
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设计交底及图纸会审记录资料; 设计变更通知单及现场施工变更记录;
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