四川某机电公司压力管道程序文件.doc

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四川长钢机电建设 压力管道 发展有限公司 程 序 文 件 受控状态: 版 本 号: 文件编号: 分发号码: 2006-10发布 2006-10实施 四川长钢机电建设发展有限公司 四川长钢机电建设发展有限公司压力管道程序文件 编 号:QG/JDCX 标题: 目 录 版号:A/0 修改日期: 生效日期: 页码:1/1 更改单号: 修 改 人: 程 序 文 件 目 录 序号 文件编号 文件名称 页数 版本 QG/JDCX0101-2006 文件和资料控制程序 4 A/0 QG/JDCX0102-2006 质量记录控制程序 3 A/0 QG/JDCX0103-2006 培训控制程序 2 A/0 QG/JDCX0104-2006 工艺设备控制程序 3 A/0 QG/JDCX0105-2006 采购及材料控制程序 3 A/0 QG/JDCX0106-2006 施工过程中间质量控制程序 3 A/0 QG/JDCX0107-2006 施工工艺质量控制程序 3 A/0 QG/JDCX0108-2006 焊接质量控制程序 8 A/0 QG/JDCX0109-2006 热处理质量控制程序 2 A/0 QG/JDCX0110-2006 无损检测质量控制程序 2 A/0 QG/JDCX0111-2006 检验和试验质量控制程序 7 A/0 QG/JDCX0112-2006 质量信息控制程序 2 A/0 QG/JDCX0113-2006 内部审核控制程序 4 A/0 QG/JDCX0114-2006 产品监视和测量控制程序 4 A/0 QG/JDCX0115-2006 不合格品控制程序 2 A/0 QG/JDCX0116-2006 纠正和预防措施控制程序 3 A/0 编制 企管科 审核 刘华 批准 赵斌 四川长钢机电建设发展有限公司压力管道程序文件 编 号:QG/JDCX0101-2006 标题: 文件和资料控制程序 版号:A/0 修改日期: 生效日期: 页码:1/3 更改单号: 修 改 人: 1 目的 对与质量体系有关的文件及资料进行控制,确保各有关场所适用的文件为有效版本。 2 适用范围 适用于与质量体系有关的文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理负责对质量手册的批准和发布,管理者代表负责程序文件的批准和发布。 3.2公司办公室负责质量手册及程序文件的发放、更改控制和管理,以及其他管理文件的管理和发放。 3.3各职能部门负责本部门文件和资料的编制、更改控制,公司办公室按各部门的要求发放和管理。 3.4各部门的专用文件及资料由公司办公室统一归档登记,分别保存、使用。 4 工作程序 4.1文件、资料的分类及编号 4.1.1文件、资料分为以下几类: a)质量手册; A)程序文件; c)其他管理文件; d)技术性文件和有关资料(包括内部及外部文件)。 4.1.2由公司办公室制定“文件编码规则”经管理者代表批准后执行。 4.1.3文件和资料分为受控和非受控文件。受控文件的目录由各类文件管理部门提出,管理者代表批准。受控文件加盖红色“受控”印章并注分发号码,非受控文件只进行编号。 4.2文件的编写 4.2.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。 4.2.2各有关部门按职能分工,负责组织编写相关技术文件。如工艺设计所负责编写产品标准、技术图纸、工序控制大纲、工艺规程、质量计划、检验细则,各车间、队负责编写作业指导书、操作卡等。 4.2.3其他管理文件如管理制度、工作计划、工作职责等,由公司办公室负责编写。 编制 叶晓明 审核 企管科 批准 刘 华 四川长钢机电建设发展有限公司压力管道程序文件 编 号:QG/JDCX0101-2006 标题: 文件和资料控制程序 版号:A/0 修改日期: 生效日期: 页码:2/4 更改单号: 修 改 人: 4.2.4各类文件的格式按照“文件编写导则”制定。 4.3文件的审批 4.3.1质量手册由管理者代表审核,总经理批准。程序文件由各职能部门负责人会签,管理者代表批准。 4.3.2技术文件由各职能部门负责人审核,由管理者代表批准。 4.3.3其他管理文件由公司办公室负责人审核,公司的工作文件由总经理批准,各部门、车间、队的工作文件由各部门、车间、队负责人批准。 4.4文件的发放 4.4.1受控文件的发放范围由相关的文件管理部门提出,经管理者代表批准后由公司办公室管理员填写“文件发放登记表”,按发放范围发放。 4.4.2文件领用人在“文件发放登记表”上签名,领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件。每份文件都有不同的分发号码,便于追溯。 4.4.3公司内受控文件不得私自复印。 4.4.4文件破损影响使用时,到文件管理部门办理更换手续交回破损文件,

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