质量记录表格汇总86张.docx

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文件发放清单 文件名称: 发放日期: 部门/人员  发放号  受控 /非受控  编号: 版次: 份数  领用签字 文件发放申请部门: 负 责 人 : 年 月 日 主管领导审批意见: 签 字 : 年 月 日 受控文件清单 部门: 第 页 共 页 序号 文件名称 编号 版次 分发号 份数 备注 制表: 审批: 日期: 文件管理登记表 部门: 第 页 共 页 序号 文件名称 编号 版次 发放号 受控 份数 接收记录 领用记录 状态 日期 接收人 日期 领用人 制表: 审批: 日期: 文件领用申请单 文件名称: 文件编号: 版次: 受控状态: 申请份数: 领用原因: 所属部门领导意见: 签字: 年 月 日 主管领导审批意见: 签字: 年 月 日 文件更改申请单 文件名称: 受控状态: 文件编号: 版次: 申请部门: 申请人: 申请更改原因: 部门负责人签字: 年 月 日 更改前内容: 更改后内容: 审批意见: 审批人签字; 年 月 日 文件销毁 /留用申请单 销毁 /留用说明: 申请人:  年  月  日  负责人: 年 月 日 主管领导审批意见: 签 字: 年 月 日 文件销毁执行情况: 执行日期 执行负责人 执行方式 执 行 人 序 文件名称 文件编号 发布 版次 发放 发放 销毁 留用 号 日期 编号 份数 份数 份数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 销毁文件登记表 序号 文件名称 文件编号 版次 失效日期 销毁日期 销毁方式 经手人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 文档目录 文件夹/袋名称: 编号: 序号 名称 份数 记录日期 归档日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 编制: 日 期: 文件借阅登记表 经手人 序号 文件名称 文件编号 版次 借阅日期 借阅签字 归还日期 归还签字 备注 借 还 有效文件登记表 类别:体系文件 文件名称 文件编号 修订 受控 拟制人 拟制 审核人 审批人 状态 状态 部门 编制: 批准: 有效期: 质量记录清单 部 门  :  第 页  共 页 序号  名 称  编 号  保存期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 编制: 审批: 日期: 管理评审计划 评 审 目 质量体系运行现状及对质量方针的适宜性、充分性和有效性进行系统的评 价,对体系不适宜处采取有效的纠正和预防措施, 进行持续的改进和不断完 的 善,提高质量管理水平,以确保质量方针和质量目标的实现。 计划评审时间 评审地点 评审参加部门、人员: 公司经理、质量管理体系范围内各职能部门负责人。 各部门评审准备工作要求 (书面资料 ): 1、体系运行状况:管理者代表负责提供质量方针及质量目标的适宜性、充分性、有效性及 与质量管理体系运行状况有关的信息。 2、审核结果:由办公室部负责提供各种有关的审核结果,包括内审、顾客评审和外审,各 种审核中不合格项的纠正 / 预防措施的实施效果报告。 3、顾客及相关方反馈:由市场部负责提供顾客及相关方的满意度评价;顾客及相关方的意 见和处理结果。 4、过程业绩和产品的符合性:由管理者代表负责对《质量目标、指标分解》及各部门分解 执行情况进行分析和评价。 由办公室负责提供质量管理体系中各实现过程运行情况报告;技术开发部负责产品的质量检验控制情况、最终产品实际质量状况与质量要求的符合性报告。由生产部负责提供产品生产安装过程中监控报告。 5、改进预防和纠正措施的状况:由办公室负责提供质量管理体系运行中所采取的纠正和预 防措施的实施情况及有效性报告。 6、以往管理评审的跟踪措施:由办公室负责提供以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效 性报告。 7、可能影响质量管理体系的变化:由技术开发部、生产部和其它有关部门负责提供可能影 响质量管理体系的企业内部和外部环境的变化情况报告。 编制:  审核:  批准: 日期: 管理评审通知 评审会议时间: 评审会议地点: 会议参加人员: 评审会议议程: 编制: 审核 批准: 日期: 管理评审记录 评价质量体系的适宜性、充分性和有效性,评价体系运行是否能满足质 评审目的 量标准和公司质量目标、质量方针的要求 评审日期 地点 主持人 参加人员 详见《管理评审签到表》 记录: 管理评审会议签到表 时间: 地点: 序号 姓名 部门 职务 备注 管理评审报告 评价质量 /环境管理体系的适宜性、充分性和有效性,评价体系运行是否能满 评审目的 足质量 /环境标准和公司质量

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