制度表格解析.docxVIP

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制度表格解析 低值易耗品管理办法 表一、低值易耗品申购计划,每部门每月将财务物品上报行政人事部 后,统一由公司领导审批后按清单采购(需要确定审批权限 主管 领导是谁); 表二、领用物品登记,每部门一张,按季度统计每部门每季度消耗费 用; 表三、报废物品销账记录,(需要确定审批权限 主管领导是谁); 表四、低值易耗品库存统计表或外购库存明细账本, 每月统一登一次 帐。 固定资产管理办法 GDZ-01设备购置申请单,由申请部门填写,行政人事部后,统一由 公司领导审批后按清单采购(需要确定审批权限 主管领导是谁); GDZ-02设备验收记录表,由采购人联合使用部门联合验收填写。 GDZ-03设备设施台账,每部门一张,对每部门的固定资产使用情况 做登记,如有变化及时调整。 物资采购管理办法 表一、物资采购申请表,由需求部门按月填写上报到行政人事部,由 行政人事部统一报公司领导审批后按清单采购; 表二、物资验收入库单,按此表或外购验收入库单; 表三、物资出库审批单,按此表或外购出库单, (需要确定审批权限 主管领导是谁); 表四、外购库存明细账本

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