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审计质虽考核办法
第一条为提高审计执法水平,加强审计质量控制,根据〈〈中华人
民共和国审计法》、中华人民共和国国家审计基本准则、审计机关审
计项目质量控制办法(试行)。制定本办法
第一条评估内容:审计法及相关法律实施、法规、审计工作规则
;客观性、真实性、审计工作中发现1可题的合法性反映;审计结果的
n传作用和发挥;上级主管部口和同级政府要求统一组织实施和上报
的审计项目;与工程质量有关的具他事项。
第三条审计质量评估米用百分制。制
第四条审核质量评估内容及评分标准(100分)
I、审核程序(15分)
(1)文件未在规瑚限内送达审核通知扣 4分,文件在收到之日
发生变更扣2分,无被审核单位盖早扣1分。分。
(2)扣除2分。
(二)审计报告未征求被审计单位息见,或者被审计单位拒绝提出
书面总见,且审计组未说明的,扣 3分。
(4)审核组所在部门领导未在审核意见中出具审核意见,扣 2分
。分
(五)审计头施后,60天内未向审计机关提交审计报专,每延误
天扣1分。分
二、审核计划(10分)
()审核证据未被提供力签子或盖卓,或证据提供力拒绝签子、
盖章且未说明原因,扣3分。
(二)审计证据依据不足、内容不完整、表述不清,不足以证明审
计事项和形成审计结论的,扣 3分。
(3)审核员未在工作记录上签字盖章或未注明取证日期,扣 2分
。分
(四)证据收集材料的相关数据未注明的
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