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第第页共页织造子集团审计管理制度士达炭素公司期股管理办法织造子集团审计管理制度年月年月日第页共北京汽车制造厂有限集团管理制度体系管理办法目录第一章目的第二章内部审计工作机构和人员第三章审计对象和审计范围第四章工作权限第五章工作程序第六章审计档案管理第七章奖惩第八章附则第页审计管理制度第一章目的第一条为建立健全子集团内部审计制度加强内部审计工作根据中华人民共和国审计法审计署关于内部审计工作的规定制定本制度第二条内部审计是实施内部监督依法检查会计账目及相关资产监督企业财务收支真实性合法性效益性的活动
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织造子集团审计管理制度
士达炭素公司期股管理办法织造子集团审计管理制度
xx年9月
xx年7月11日
第1页共1北京汽车制造厂有限集团管理制度体系管理办 法目录
第一章目的1第二章内部审计工作机构和人员1第三章审计 对象和审计范围1第四章工作权限2第五章工作程序3第六章审 计档案管理4第七章奖惩4第八章附则42第页审计管理制度
第一章目的第一条为建立健全子集团内部审计制度,加强 内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》.审计署《关于内 部审计工作的规定》,制定本制度。
第二条内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关 资产,监督企业财务收支真实性.合法性.
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