转 仓库管理的收发存流程管控要点.doc

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转 仓库管理的收发存流程管控要点 仓库管理的收发存流程管控要点做好仓库管理主要是对收发存流程进行细化管控 一、收货流程 1、根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据送货人员随货箱单清点(一般公司电脑系统的采购栏中会有采购记录)收货。 2、收货人员应与送货人员共同清点货物(如是从海关直接提取送货的话则一同掐铅封),打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知上级主管和经理等候处理,如货物状况完好,开始卸货工作。 3、卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由送货人员签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。破损,短缺的情况须及时上报主管及生管,以便及时通知客户。 4、卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。 5、收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。 6、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。 7、破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录。 二、退货或换残产品收货 1、各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司或送货人员不能 提供相应单据,仓库人员有权拒收货物。. 2、退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有完好的包装。 3、换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则仓库拒绝收货。 4、收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交。 5、依据单据记入台账。 三、发货流程 1所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。 2接到公司出库通知时,仓管进行单据审核(检查单据的正确性,是否有充足的库存),审核完毕后,通知运输部门安排车辆。 3仓管严格依据发货单发货,如发现发货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在发货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。 4仓管依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 5仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与送货人员共同核对出库产品编号、数量、状态等。 6装车后,送货人员应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、送货人员签字。 四.库存货品存放管理 1入库产品需挂好库存卡后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极 限。. 2所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。 3破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。 五、盘点流程 1所有的货物每半年必须大盘一次。 2针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。 3盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。 六、仓库日常管理检查内容 1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等? 2、作业工具在不用时,停放在指定区域。 3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好,能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。 4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮度够否) 5、仓库办单处是否整洁。(要求:a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类) 、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。6. 7、空托盘在指定区域堆放整齐。 8、货物堆码无倒置和无超高现象。 9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外) 10、仓库的活动货位连贯,没有不必要的活动货位。(活动货位:用活动的标识表示的货位,根据需要,可以在仓库里灵活移动) 11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范? 12、每次收货,是否正确、清晰填写并张贴库存卡? 13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相

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