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工作行为规范系列医院会计工作内部稽核办法标准完整实用可修改编号医院会计工作内部稽核办法说明为规范化制度化和统一化作业行为使人员管理工作有章可循提高工作效率和责任感归属感特此编写医院会计工作内部稽核办法为加强会计工作管理保证会计核算和各类会计资料的真实性正确性合法性根据中华人民共和国会计法规定按照国务院会计人员职权条例和财政部会计人员工作规划要求结合本医院实际制定制定本办法一稽核人员与职责财会部门应结合岗位责任制对单位会计稽核工作进行明确分工责任到人现金与银行的付款原始凭证先由出纳人员审查经办人是
工作行为规范系列
医院会计工作内部稽核办法
(标准、完整、实用、可修改)
编号:
FS-QG-83084
医院会计工作内部稽核办法
In ternal Audit Measures for Hospital Acco unting
说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可
循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。
医院会计工作内部稽核办法
为加强会计工作管理,保证会计核算和各类会计资料的
真实性、正确性、合法性,根据《中华人民共和国会计法》
规定,按照国务院《会计人员职权条例》和财政部《会计人 员工作规划》要求,结合本医院实际制定制定本办法。
一、稽核人员与职责
财
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