13内部审核控制程序.docx

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文件名称内部审核控制程序版本页码文件编号生效日期年月日发文范围总经理管理者代表总经办质管部技术部生产部销售部行政部部米购部受控印章编制审核批准收文部门日期日期日期文件名称内部审核控制程序版本页码文件编号生效日期年月日目的为规范本公司内部审核活动确保质量管理体系的有效运行特制定本程序适用范围适用于质量管理体系过程及产品内部审核活动的全过程职责管理者代表负责全面策划并形成年度质量管理体系过程产品的内部审核计划并组织实施评价内审结果向总经理和管理评审会议报告管理者代表负责审核批准审核计划并授权内部审核

文件名称 内部审核控制程序 版本 A/1 页码 1 OF 5 文件编号 QP/KT-13 生效日期 2014年9月1日 发文 范围 总经理 管理者代 表 总经办 质管部 技术部 生产部销售部行政部PMC部米购部 受 控 印 章 编制 审核 批准 收文 部门 日期 日期 日期 文件名称 内部审核控制程序 版本 A/1 页码 2 OF 5 文件编号 QP/KT-13 生效日期 2014年9月1日 1.目的 为规范本公司内部审核活动,确保质量管理体系的有效运行,特制定本程序 2.适用范围 适用于质量管理体系、过程及产品内部审核活动的全过程 3.职责 3.1管理者代表负责全面策划并形成年度质量管理体系

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