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- 2020-11-06 发布于天津
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内部控制试题及答案一单选题企业为提高会计信息质量保护财产的安全完整确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等制定和实施的一系列控制方法措施和程序的总和称为内部资金控制内部信息控制内部监审工作内部会计控制内部会计控制原则的正确表述是企业高管层是制度的制定者有权掌控内部会计控制财务会计主管是财会工作的领导者应当有权操纵内部会计控制企业内部涉及财会工作的所有人员均不拥有超越内部会计控制的权力监察审计是企业专司监督的部门可修改掌控内部会计控制内部会计控制中关于修订和完善的原则规定随外部环境变化职能调整和管理
内部控制试题及答案
一、单选题:
1、企业为提高会计信息质量,保护财产的安全、完整, 确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等制定和实施 的一系列控制方法、措施和程序的总和,称为 (D 。
A .内部资金控制 B .内部信息控制 C.内部
监审工作 D .内部会计控制
2、 内部会计控制原则的正确表述是 (C ) 。
A .企业高管层是制度的制定者,有权掌控内部会 计控制
B .财务会计主管是财会工作的领导者, 应当有权
操纵内部会计控制
C .企业内部涉及财会工作的所有人员均不拥有超 越内部会计控制的权力
D ?监察、审计是企业专司监督的部门,可修改 掌控内部会计控制
3、 内部会计控制中,关
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