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- 2020-11-09 发布于天津
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审计部工作计划表格在以上两项审计的基础上内审还应尝试经营决策审计经营决策审计即对决策程序是否完整并符合公司规定决策方法是否科学依据是否可靠效果是否良好等实施审计经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪通过经营决策审计提高下属企业经营者的决策水平和决策质量为津滨公司总体决策提供参考依据三在审计部内部实行审计项目组长负责制规范操作程序狠抓审计基础建设不断提高审计工作质量精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计在今后的审计中从审计项目开始实施到审计档案的归档都由专人负责并且岗位定期轮换这样
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2018审计部工作计划表格
在以上两项审计的基础上,内审还应尝试经营决策审计。经营 决策审计,即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科 学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审 计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。 通过经营决策审计,提高下 属企业经营者的决策水平和决策质量,为津滨公司总体决策提供参考 依据。
三、在审计部内部实行审计项目组长负责制,规范操作程序, 狠抓审计基础建设,不断提高审计工作质量,精心组织好对公司本部 及下属企业的各类审计。
在今后的审计中,从审计项目开始实施到审计档案的归档,都 由专人负责,并且岗位定期轮
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