- 1、本文档共7页,其中可免费阅读3页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
企业内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督使审计工作制度化法制化根据国家审计法规结合实际情况特制定本办法第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有设立审计部配置若干专职人员附属财务部设专职审计人员不设机构专职人员聘请外部兼职审计人员公司根据发展规划逐步形成多层次多功能的审计监督体系第三条内审人员应具有一定的政治素质审计专业职称专业知识和审计经验第四条内审人员必须依法审计忠于职守坚持原则客观公正廉洁奉公不得滥用职权徇私舞弊玩忽职守公司应对审计人员工作进行奖励和处罚第五条内
企业内部审计管理办法 第一章 总则
第一条为了加强公司内部审计监督 , 使审计工作制度化 ,法制化 ,根据国家审 计法规结合实际情况 , 特制定本办法。
第二章 审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有 :
1、设立审计部 , 配置若干专职人员;
2、附属财务部 , 设专职审计人员;
3、不设机构 ,专职人员 ,聘请外部兼职审计人员。 公司根据发展规划 , 逐步形成多层次 , 多功能的审计监督体系。 第三条内审人员应具有一定的政治素质 , 审计专业职称 , 专业知识和审计经 验。
第四条内审人员必须依法审计 ,忠于职守,坚持原则 ,客观公正 ,廉洁奉公 ,不 得滥用职权 , 徇私舞弊 ,
您可能关注的文档
最近下载
- RFJ 003-2021 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行).pdf
- 11BS3 给水工程(建筑图集).docx
- 《幼儿园开展中国优秀传统文化教育的研究的思考(论文)》7000字.docx
- 可湿性粉剂水分散粒剂配方的研究.doc
- 湖北省沿江沿河化工石化企業环境污染隐患排查整治督查工作报告.doc
- 医保科降低医保诊疗项目超限定范围违规数量PDCA持续改进案例.pptx
- 《朝花夕拾》整本书阅读(分层作业)七年级语文上册(统编版2024).pdf
- 平安盛世同福重大疾病保险年交费率表.pdf VIP
- 人防工程施工组织设计方案内容.doc
- (高清版)BT 38509-2020 滑坡防治设计规范.pdf VIP
文档评论(0)