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SALOP01-业务接单和跟单流程[参考].docVIP

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流程指导·汇编整理 PAGE 1 PAGE 1 word可编辑 20XX流程汇编Process compilation 20XX 流程汇编 Process compilation 流程 部门 所用记录 事项说明 打样客户需求鉴别 打样 客户需求鉴别 打样流程 打样流程 N 报 价 报 价 明确客户要求 明确客户要求 初步审查 初步审查 Y 下生产单和制作受订单 下生产单和制作受订单 初步审单 初步审单 外包流程 外包流程 外 包 外 包 N 物料及负荷确认 物料及负荷确认 订单核准 订单核准 业务 业务 业务 业务 业务 业务 生管 生管 生管 业务 打样单 报价单 客户订单 生产单 ERP受订单 生产单 生产单 ERP 欠料表 内部联络单 内部联络单 生产单 用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式 业务根据报价规范要求进行报价,如客户有格式要求按照客户格式 对比订单前后的记录,送样,报价资料是否有差异,若有差异,则进行再审查确认 如是翻单或仅简单的修改,生管可以在确定后,在《生产单》上签字认可,如有其他措施则在《生产单》上写明具体措施; 系统单作为ERP中的输入信息. 如是新产品,业务需将《生产单》联同相关要求交由生管进行技术审核,并将结论在《生产单》上进行描述 备注:在未导入ERP系统之前有部分生产单上未加ERP编码 生管通过ERP系统查所需物料的库存状况,确定物料能否满足生产; 若有缺料情况,应列出欠料表,请采购确认是否能够适时入库; 若采购审查有问题时, 应知会生管,协商生产安排或交货日期供业务审查; 业务经理进行订单的最后核准. 订单评审的结果以《生产单》上生管和业务签字认可和相应的《内部联络单》为准 (接下页) 流程 部门 所用记录 事项说明 下发生产单订单变更 下发生产单 订单变更 N 大货生产流程 大货生产流程 产品入库 产品入库 产品交付 产品交付 资料存档 资料存档 业务 业务 生管 仓库和各生产单位 业务 相关部门 内部联络单 制令单 入库单 出货单﹑送货单 订单变更的内容按照上述订单评审的方式进行: 当有规格和技术条件的变更时,由工程(TPU)审查,记录于《内部联络单》上; 当交期和数量变更时,由生管进行审查,并记录于《内部联络单》上; 《贴合生产流程》、《后段生产流程》和《TPU生产流程》 国内和国外客户按照相对应的要求准备好相关资料 备注:在未导入ERP系统之前是提货单,导入系统之后是出货单 记录 报价单 生产单 欠料表 内部联络单 制令单 出货单 送货单 装箱单

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