企业内部审计实务详解:审计程序 实战技法 案例解析.pdf-企业内部审计编审委员会-2019年版-人民邮电出版社

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内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之

企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析企业内部审计编审委员会 编著人民邮电出版社北京图书在版编目(CIP)数据企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析 / 企业内部审计编审委员会编著. --北京:人民邮电出版社,2019.7ISBN 978-7-115-51409-7Ⅰ.①企… Ⅱ.①企… Ⅲ.①企业-内部审计-基本知识 Ⅳ.①F239.45中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第099363号◆编著 企业内部审计编审委员会责任编辑 李士振责任印制 周昇亮◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号邮编 100164  电子邮件 315@网址 北京市艺辉印刷有

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