内部审计--让虚假数字无处藏身.pdf-陈金翠-2017年版-人民邮电出版社

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全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、人力资源管理控制的内部审计。

AssuranceSuppliesRegglationsPCustomersAssertionConfirmationExPertInternalAuditAccuramcyFlowOpinion内部审计陈金翠美编著让虚假数字无处藏身流程化针对公司的实际业务,建立审计流程制度化向审计人员授权,用制度保证审计工作的正常进行针对特定项目,绘制了表格和流程图表格化一日了然实例化书中给出了100多个典型实例,,方便学习中国工信出版集团人民邮电出版社POSTSTELECOMPRESSAssuranceSuppliesAssertionConfirmationExPertAuditAccurancyFlo

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